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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROSANGELA BRUCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2180 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE PESSOAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FERIAS SERVIDORA ROSANGELA BRUCH 0,00 271,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 1/3 FERIAS SERVIDORA ROSANGELA BRUCH 271,18
10/05/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS 271,18
10/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2013 ROSANGELA BRUCH - 300190 271,18
TOTAL 271,18 271,18 271,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.