Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ESQUADRIAS ESCHER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2185 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE 01 CHAVE TETRA CFE.NF-E 2036.441 |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2013 |
CONFECÇÃO DE 01 CHAVE TETRA CFE.NF-E 2036.441 |
45,00 |
|
|
10/05/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
|
45,00 |
|
10/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2013
ESQUADRIAS ESCHER LTDA - 300109 |
|
|
45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.