Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO- EDISON LUIZ SCHONHORST |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2195 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.NF-E 006.308 |
0,00 |
178,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.NF-E 006.308 |
178,26 |
|
|
10/05/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
|
178,26 |
|
10/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2013
EDISON LUIZ SCHONHORST - 300055 |
|
|
178,26 |
TOTAL |
178,26 |
178,26 |
178,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.