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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: GABINETE DO DIRETOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO REF. FOLHA DE PAGTO. MES 01/2013 0,00 452,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 EMPENHO PREVIO REF. FOLHA DE PAGTO. MES 01/2013 452,62
10/05/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS 452,62
10/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 452,62
TOTAL 452,62 452,62 452,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.