Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2215 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O |
Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2013 |
0,00 |
404,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2013 |
EMPENHO PRÉVIO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2013 |
404,70 |
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10/05/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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404,70 |
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30/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2013
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - 678 |
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404,70 |
TOTAL |
404,70 |
404,70 |
404,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.