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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2400 Data de lançamento: 13/05/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-2166, de uso da Creche Municipal Estrelinha Mágica, referente ao mês de abril de 2013. 0,00 99,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2013 Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-2166, de uso da Creche Municipal Estrelinha Mágica, referente ao mês de abril de 2013. 99,89
13/05/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. 99,89
14/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2013 OI SA - 2052 99,89
TOTAL 99,89 99,89 99,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.