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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2409 Data de lançamento: 13/05/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 02 par de Botinas idal, Luvas, Fio de cortar gramas e furmicida granulado, para funcionários que realizam limpeza de rua, jardins e furmicida para controle de pragas nos canteiros da praça central. 0,00 134,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2013 Emp. referente a aquisição de 02 par de Botinas idal, Luvas, Fio de cortar gramas e furmicida granulado, para funcionários que realizam limpeza de rua, jardins e furmicida para controle de pragas nos canteiros da praça central. 134,80
05/07/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 134,80
09/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2013 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 134,80
TOTAL 134,80 134,80 134,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.