Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CONFECCOES TIA NEGRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
14/05/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 10,40mts de tecido Micro Fibra Soft, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
0,00 |
227,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2013 |
Emp. referente a aquisição de 10,40mts de tecido Micro Fibra Soft, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
227,76 |
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14/05/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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227,76 |
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29/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2013
CONFECCOES TIA NEGRA LTDA - 7209 |
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227,76 |
TOTAL |
227,76 |
227,76 |
227,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.