Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2778 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 05 pares de Botinas e Luvas, para proteção dos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. |
0,00 |
220,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2013 |
Emp. referente a aquisição de 05 pares de Botinas e Luvas, para proteção dos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. |
220,20 |
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05/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS |
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220,20 |
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09/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2013
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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220,20 |
TOTAL |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.