Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
04/06/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 03 cx de Tacógrafos Semanais, para uso e reposições nos caminhões da Secretaria Municipal de Obras. |
0,00 |
85,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2013 |
Emp. referente a aquisição de 03 cx de Tacógrafos Semanais, para uso e reposições nos caminhões da Secretaria Municipal de Obras. |
85,50 |
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04/06/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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85,50 |
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11/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2013
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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85,50 |
TOTAL |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.