Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: I.SCHNEIDER TUR |
Número do empenho: | 2880 | Data de lançamento: | 10/06/2013 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 08, Faxinal, Três Lagoas, Capão do Valo, percorrendo 123 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2706 km mensais, no valor de R$ 2.20 o km rodado, referente ao mês de maio de 2013. | 0,00 | 5.953,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/06/2013 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 08, Faxinal, Três Lagoas, Capão do Valo, percorrendo 123 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2706 km mensais, no valor de R$ 2.20 o km rodado, referente ao mês de maio de 2013. | 5.953,20 | ||
10/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 5.953,20 | ||
12/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2013 I.SCHNEIDER TUR - 2619 | 5.953,20 | ||
TOTAL | 5.953,20 | 5.953,20 | 5.953,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |