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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOANA ISAURA MARZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2904 Data de lançamento: 10/06/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3190.34.01.00.00.00 - SUBSTIT. MAO-DE-OBRA (ART.18PAR.1 LC101)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Contratação de Serviço de Nutricionista, para atendimento na área da Educação para atender às escolas na merenda escolar, conforme Processo Licitatório Modalidade Carta Convite nº 13/2013. 0,00 11.836,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2013 Emp. referente a Contratação de Serviço de Nutricionista, para atendimento na área da Educação para atender às escolas na merenda escolar, conforme Processo Licitatório Modalidade Carta Convite nº 13/2013. 11.836,40
10/06/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. 652,40
10/06/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. 1.398,00
12/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 - REF. ABRIL/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 652,40
12/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 - REF. MAIO/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 1.398,00
03/07/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. 1.398,00
08/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 - REF. JUNHO/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 1.398,00
06/08/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 1.398,00
07/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 - REF. JULHO/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 1.398,00
09/09/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORMEW ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTUR, DESPORTO E TURISMO 1.398,00
10/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 - REF. AGOSTO/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 1.398,00
08/10/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 1.398,00
10/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 1.398,00
06/11/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.398,00
07/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 1.398,00
03/12/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.398,00
05/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 1.398,00
20/12/2013 liquidado por monia conforme orientação da secretaria da educação, cultura, desporto e turismo. 1.398,00
23/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 JOANA ISAURA MARZ - 7136 1.398,00
TOTAL 11.836,40 11.836,40 11.836,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.