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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANE ELISE DIEHL MILANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2981 Data de lançamento: 12/06/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 22 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. O PROFISSIONAL REALIZARÁ ATENDIMENTO DE 04 HORAS NA SAÚDE E 08 HORAS NA EDUCAÇÃO. 1.400,46 5.601,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2013 CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. O PROFISSIONAL REALIZARÁ ATENDIMENTO DE 04 HORAS NA SAÚDE E 08 HORAS NA EDUCAÇÃO. 5.601,84
08/10/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.400,46
10/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ANE ELISE DIEHL MILANI - 6107 1.400,46
06/11/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.400,46
07/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ANE ELISE DIEHL MILANI - 6107 1.400,46
03/12/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARAI DA EDUCAÇÃO 1.400,46
05/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ANE ELISE DIEHL MILANI - 6107 1.400,46
20/12/2013 liquidado por monia conforme orientação da secretaria da educação, cultura, desporto e turismo. 1.400,46
23/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 ANE ELISE DIEHL MILANI - 6107 1.400,46
TOTAL 5.601,84 5.601,84 5.601,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.