Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2986 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Ferro Eletrico a Vapor, para uso na Unidade Sanitária, pois o atual queimou e estamos na estação de inverno. |
0,00 |
79,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2013 |
Emp. referente a aquisição de Ferro Eletrico a Vapor, para uso na Unidade Sanitária, pois o atual queimou e estamos na estação de inverno. |
79,90 |
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13/06/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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79,90 |
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15/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2013
COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 |
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79,90 |
TOTAL |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.