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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3059 Data de lançamento: 19/06/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de material usados em atendimento de emergência, pelos profissionais da Unidade de Saúde, os quais entavam em falta. 0,00 1.754,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2013 Emp. referente a aquisição de material usados em atendimento de emergência, pelos profissionais da Unidade de Saúde, os quais entavam em falta. 1.754,00
19/06/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 1.754,00
09/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2013 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 1.754,00
TOTAL 1.754,00 1.754,00 1.754,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.