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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3653 Data de lançamento: 10/07/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO HPP - HOSPITAL DE PRONTO ATENDIMENTO ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LUVAS, PAPEL TOALHA, SAPONÁCEO, DETERGENTE, ALCOOL GEL, ALCOOL 70%, PANO MULTIUSO, PANO DE COPA, SACO DE LIXO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO HPP. 701,38 701,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2013 EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LUVAS, PAPEL TOALHA, SAPONÁCEO, DETERGENTE, ALCOOL GEL, ALCOOL 70%, PANO MULTIUSO, PANO DE COPA, SACO DE LIXO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO HPP. 701,38
10/07/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 701,38
12/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2013 SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 701,38
TOTAL 701,38 701,38 701,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.