Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
Número do empenho: | 3689 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | PAB FIXO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIVO, EMBUCHAMENTO, BUCHA, KIT ARRUELAS, PINO CENTRAL, JOGO DE PASTILHA, RETENTOR, DISCO DE FREIO, REPARO ESTABILIZADOR, FLEXIVEL EMBREAGEM, COIFA, GRAXA, BOMBA DE ÁGUA, CORREIA COMANDO, ADITIVO RADIADOR E TENSOR CORREIA COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IRU-3580 DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 1.208,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIVO, EMBUCHAMENTO, BUCHA, KIT ARRUELAS, PINO CENTRAL, JOGO DE PASTILHA, RETENTOR, DISCO DE FREIO, REPARO ESTABILIZADOR, FLEXIVEL EMBREAGEM, COIFA, GRAXA, BOMBA DE ÁGUA, CORREIA COMANDO, ADITIVO RADIADOR E TENSOR CORREIA COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IRU-3580 DA SEC. SAUDE. | 1.208,00 | ||
19/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.208,00 | ||
24/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2013 LEANDRO VOIGT - ME - 2219 | 1.208,00 | ||
TOTAL | 1.208,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |