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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3689 Data de lançamento: 11/07/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIVO, EMBUCHAMENTO, BUCHA, KIT ARRUELAS, PINO CENTRAL, JOGO DE PASTILHA, RETENTOR, DISCO DE FREIO, REPARO ESTABILIZADOR, FLEXIVEL EMBREAGEM, COIFA, GRAXA, BOMBA DE ÁGUA, CORREIA COMANDO, ADITIVO RADIADOR E TENSOR CORREIA COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IRU-3580 DA SEC. SAUDE. 0,00 1.208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2013 EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIVO, EMBUCHAMENTO, BUCHA, KIT ARRUELAS, PINO CENTRAL, JOGO DE PASTILHA, RETENTOR, DISCO DE FREIO, REPARO ESTABILIZADOR, FLEXIVEL EMBREAGEM, COIFA, GRAXA, BOMBA DE ÁGUA, CORREIA COMANDO, ADITIVO RADIADOR E TENSOR CORREIA COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IRU-3580 DA SEC. SAUDE. 1.208,00
19/07/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1.208,00
24/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2013 LEANDRO VOIGT - ME - 2219 1.208,00
TOTAL 1.208,00 1.208,00 1.208,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.