Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JAQUELINE STRIESKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
395 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO HPP - RECURSO VINCULADO ESTADO |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTAO PLENA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Contratação de Médico para atender no HPP, valor de horas extras normais e horas insalubridade 40%, referente ao mês de Janeiro 2013. |
0,00 |
162,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2013 |
Emp. referente a Contratação de Médico para atender no HPP, valor de horas extras normais e horas insalubridade 40%, referente ao mês de Janeiro 2013. |
162,40 |
|
|
28/01/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
162,40 |
|
05/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2013
JAQUELINE STRIESKI - 7047 |
|
|
162,40 |
TOTAL |
162,40 |
162,40 |
162,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.