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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: I L PAGNUSSAT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4195 Data de lançamento: 08/08/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de materiais para identificação dos carros da Saúde, Unidade Básica e da Secretaria Municipal da Saúde. 0,00 433,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2013 Emp. referente a aquisição de materiais para identificação dos carros da Saúde, Unidade Básica e da Secretaria Municipal da Saúde. 433,00
08/08/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 433,00
16/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2013 I L PAGNUSSAT - 7143 433,00
TOTAL 433,00 433,00 433,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.