Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RAFAEL BUFFÉ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4278 |
Data de lançamento: |
16/08/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAUDE DA FAMILIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Contratação de Médico para atender no HPP, valor de horas normais e adicional insalubridade 40%, referente ao mês de julho de 2013. |
0,00 |
1.948,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2013 |
Emp. referente a Contratação de Médico para atender no HPP, valor de horas normais e adicional insalubridade 40%, referente ao mês de julho de 2013. |
1.948,80 |
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16/08/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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1.948,80 |
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19/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2013
RAFAEL BUFFÉ - 7050 |
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1.948,80 |
TOTAL |
1.948,80 |
1.948,80 |
1.948,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.