Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
428 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de material eletrico para manutenção dos Poços Artesianos. |
0,00 |
316,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2013 |
Emp. referente a aquisição de material eletrico para manutenção dos Poços Artesianos. |
316,79 |
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26/02/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
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316,79 |
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01/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2013
CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196 |
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316,79 |
TOTAL |
316,79 |
316,79 |
316,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.