Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
438 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A FGTS SERVIDORES: COMPETÊNCIA 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12/2012. |
1.053,75 |
1.053,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2013 |
EMP. REFERENTE A FGTS SERVIDORES: COMPETÊNCIA 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12/2012. |
1.053,75 |
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29/01/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS |
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1.053,75 |
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05/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 438/2013
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV - 119 |
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1.053,75 |
05/02/2013 |
EMPENHO A MAIOR |
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-0,40 |
05/02/2013 |
EMPENHO A MAIOR |
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-0,40 |
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05/02/2013 |
EMPENHO A MAIOR |
-0,40 |
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TOTAL |
1.053,35 |
1.053,35 |
1.053,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.