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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4656 Data de lançamento: 04/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a seguro para caminhão de placas IOD 2670, de uso da Secretaria Municipal de Obras. 0,00 1.836,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2013 Emp. referente a seguro para caminhão de placas IOD 2670, de uso da Secretaria Municipal de Obras. 1.836,36
30/09/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 459,09
02/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 459,09
14/10/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 1.377,27
16/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 459,09
06/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 459,09
19/12/2013 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -459,09
03/01/2014 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 459,08
10/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2013 - REF. JANEIRO/2014 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 459,08
06/02/2014 empenho com valor a maior -0,01
TOTAL 1.836,35 1.836,35 1.836,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.