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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SATIL G. VARGAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4668 Data de lançamento: 05/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 02, PERCORRENDO 84 KM DIÁRIOS, EM 22 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 1848 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.15 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0,00 3.973,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 02, PERCORRENDO 84 KM DIÁRIOS, EM 22 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 1848 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.15 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 3.973,20
09/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. 3.973,20
11/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2013 SATIL G. VARGAS ME - 828 3.973,20
TOTAL 3.973,20 3.973,20 3.973,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.