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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VERA AMALIA WOLFART - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4669 Data de lançamento: 05/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 03, PERCORRENDO 113 KM DIÁRIOS, EM 23 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 2.599 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.30 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0,00 5.977,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 03, PERCORRENDO 113 KM DIÁRIOS, EM 23 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 2.599 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.30 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 5.977,70
11/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. 5.977,70
13/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4669/2013 VERA AMALIA WOLFART - ME - 453 5.977,70
TOTAL 5.977,70 5.977,70 5.977,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.