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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: I.SCHNEIDER TUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4673 Data de lançamento: 05/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 07, PERCORRENDO 123 KM DIÁRIOS, EM 22 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 2.706 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.79 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0,00 7.549,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 07, PERCORRENDO 123 KM DIÁRIOS, EM 22 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 2.706 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.79 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 7.549,74
11/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. 7.549,74
12/09/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2013 I.SCHNEIDER TUR - 2619 7.549,74
TOTAL 7.549,74 7.549,74 7.549,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.