Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4718 |
Data de lançamento: |
09/09/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº3378-1180, de uso da Escola Municipal Educarte, referente ao mês de agosto de 2013. |
0,00 |
7,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2013 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº3378-1180, de uso da Escola Municipal Educarte, referente ao mês de agosto de 2013. |
7,04 |
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09/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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7,04 |
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17/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2013
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 |
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7,04 |
TOTAL |
7,04 |
7,04 |
7,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.