Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4831 |
Data de lançamento: |
17/09/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARGA TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO CFE.NF.474805 |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2013 |
CARGA TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO CFE.NF.474805 |
840,00 |
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17/09/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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840,00 |
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17/09/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 300196 |
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840,00 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.