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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4831 Data de lançamento: 17/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CARGA TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO CFE.NF.474805 0,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2013 CARGA TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO CFE.NF.474805 840,00
17/09/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS 840,00
17/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 300196 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.