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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOPERTRAUMA COOP DOS MED ORTOPEDISTAS E TRAUMATOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 17/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPERTRAUMA CFE.FATURA 5105 0,00 144,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2013 SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPERTRAUMA CFE.FATURA 5105 144,20
17/09/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS 144,20
17/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2013 COOP. DOS MEDICOS ORTOP.E TRAUMAT.D - 631 144,20
TOTAL 144,20 144,20 144,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.