Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PLINIO FLORES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5014 |
Data de lançamento: |
17/09/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESER |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER |
Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LIMPEZA E PODAGEM DE ÁRVORES NO TERRENO DA CAPESER |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2013 |
LIMPEZA E PODAGEM DE ÁRVORES NO TERRENO DA CAPESER |
200,00 |
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17/09/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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200,00 |
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17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00206
PAGTO. REF. EMPENHO 393/2013
PLINIO FLORES DA SILVA - 139 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.