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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE CARVALHO AGUIRRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5023 Data de lançamento: 17/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: GABINETE DO DIRETOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REMOÇÃO DE VIRUS E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES CFE.NF.398 0,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2013 REMOÇÃO DE VIRUS E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES CFE.NF.398 290,00
17/09/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS 290,00
17/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000207 PAGTO. REF. EMPENHO 402/2013 CARLOS ALEXANDRE CARVALHO AGUIRRE - 300165 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.