Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LOJAS DELTASUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5130 |
Data de lançamento: |
23/09/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Lava Roupa 10Kg Family Mueller, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
0,00 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2013 |
Emp. referente a aquisição de 01 Lava Roupa 10Kg Family Mueller, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
319,00 |
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30/09/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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319,00 |
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23/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2013
LOJAS DELTASUL - 7365 |
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319,00 |
TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.