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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I

Dados do Empenho
Número do empenho: 520 Data de lançamento: 05/02/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMP. REFERENTE A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS E CONTROLE DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERIODO DOS 12 MESES DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO 6.839,16 6.939,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2013 EMP. REFERENTE A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS E CONTROLE DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PARA O PERIODO DOS 12 MESES DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO 6.939,16
05/02/2013 . LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 569,93
08/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
21/02/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. 569,93
13/03/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
27/03/2013 LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE. 569,93
15/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. MARÇO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
24/04/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 569,93
07/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. ABRIL/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
21/05/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assistencia Social. 569,93
10/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. MAIO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
27/06/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 569,93
08/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. JUNHO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
24/07/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 569,93
05/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. JULHO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
26/08/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 569,93
09/09/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. AGOSTO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
24/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 569,93
10/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
29/10/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 569,93
06/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
26/11/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 569,93
05/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
09/12/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social. 569,93
16/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 569,93
19/12/2013 EMPENHO A MAIOR -100,00
TOTAL 6.839,16 6.839,16 6.839,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.