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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5330 Data de lançamento: 27/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 20.000 Fichas de Atendimento Ambulatorial(FAA), para utilização na Unidade Básica de Saúde. 0,00 598,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2013 Emp. referente a aquisição de 20.000 Fichas de Atendimento Ambulatorial(FAA), para utilização na Unidade Básica de Saúde. 598,00
27/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 598,00
03/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2013 GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 598,00
TOTAL 598,00 598,00 598,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.