Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
04/10/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
35 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. |
0,00 |
7.883,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2013 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. |
7.883,84 |
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23/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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6.263,23 |
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04/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2013 - REF. CARTA CONVITE 35/2013
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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6.263,23 |
27/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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1.620,61 |
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02/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2013 - REF. C.C. 35/2013
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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1.620,61 |
TOTAL |
7.883,84 |
7.883,84 |
7.883,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.