Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RAITER & DOMENICO IMPRESSOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5549 |
Data de lançamento: |
11/10/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Confecção de Faixas 3.00 X 1.00 alusivas ao Campeonato de Futebol 7 de Ernestina. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2013 |
Emp. referente a Serviço de Confecção de Faixas 3.00 X 1.00 alusivas ao Campeonato de Futebol 7 de Ernestina. |
240,00 |
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11/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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240,00 |
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04/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5549/2013
RAITER & DOMENICO IMPRESSOES LTDA - 6240 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.