Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5572 |
Data de lançamento: |
14/10/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a despesas com deslocamento para treinamento de Consolidação Dados Contábeis. |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2013 |
Emp. referente a despesas com deslocamento para treinamento de Consolidação Dados Contábeis. |
375,00 |
|
|
25/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
|
356,25 |
|
25/10/2013 |
Empenho com valor a maior |
-18,75 |
|
|
05/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2013
DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 |
|
|
356,25 |
TOTAL |
356,25 |
356,25 |
356,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.