Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5588 |
Data de lançamento: |
15/10/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES - MDE. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
DESP CRECHE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01cx de àgua, para substituição da mesma para Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
0,00 |
190,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2013 |
Emp. referente a aquisição de 01cx de àgua, para substituição da mesma para Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
190,74 |
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15/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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190,74 |
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13/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5588/2013
COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 |
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190,74 |
TOTAL |
190,74 |
190,74 |
190,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.