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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: I.SCHNEIDER TUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5625 Data de lançamento: 18/10/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Fonte de Recurso: FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Transporte de 3ª Idade para Baile saindo de Ernestina até a localidade do Pessegueiro(São Paulo). 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2013 Emp. referente a Transporte de 3ª Idade para Baile saindo de Ernestina até a localidade do Pessegueiro(São Paulo). 280,00
18/10/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assistencia Social. 280,00
04/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2013 I.SCHNEIDER TUR - 2619 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.