Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMUNIDADE EVANGELICA DE CONF.LUTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5635 |
Data de lançamento: |
21/10/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Taxa de Limpeza, de ocupação do Centro Comunitário, para Programa Nosso Amiguinho. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2013 |
Emp. referente a Taxa de Limpeza, de ocupação do Centro Comunitário, para Programa Nosso Amiguinho. |
50,00 |
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21/10/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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50,00 |
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05/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2013
COMUNIDADE EVANGELICA DE CONF.LUTER - 545 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.