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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PORTO SEGURO SEGUROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5876 Data de lançamento: 31/10/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Seguro do Veículo Kombi de Placas IUT 9791, lotado na Secretaria Municipal da Saúde. 0,00 1.753,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2013 Emp. referente a Seguro do Veículo Kombi de Placas IUT 9791, lotado na Secretaria Municipal da Saúde. 1.753,64
01/11/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 438,41
05/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 438,41
04/12/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 438,41
05/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2013 - REF. DEZEMBRO /2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 438,41
03/01/2014 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 438,41
09/01/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2013 - REF. JANEIRO/2014 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 438,41
05/02/2014 LIQUIDADO POR MKONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 438,41
06/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 438,41
TOTAL 1.753,64 1.753,64 1.753,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.