Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5892 |
Data de lançamento: |
01/11/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 57.572lts de Gasolina Comum, para uso no Veículo Citroen C4 de placas DZW 1215, recebido da Receita Federal. |
0,00 |
161,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2013 |
Emp. referente a aquisição de 57.572lts de Gasolina Comum, para uso no Veículo Citroen C4 de placas DZW 1215, recebido da Receita Federal. |
161,20 |
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01/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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161,20 |
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08/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2013
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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161,20 |
TOTAL |
161,20 |
161,20 |
161,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.