Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5991 |
Data de lançamento: |
07/11/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022 , de uso do Setor de Compras, Licitações e Fax, referente ao mês de outubro de 2013. |
0,00 |
221,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2013 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022 , de uso do Setor de Compras, Licitações e Fax, referente ao mês de outubro de 2013. |
221,55 |
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07/11/2013 |
Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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221,55 |
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13/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5991/2013
OI SA - 2052 |
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221,55 |
TOTAL |
221,55 |
221,55 |
221,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.