Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
604 |
Data de lançamento: |
08/02/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de lâmpadas vapor sódio, lâmpadas vapor mercúrio 125w, relé fotocélula, lâmpada vapor sódio 150w, reator vapor sódio 150w, fita isolante 20m e conector paralelo c/ 1 parafuso para manutenção da iluminação pública. |
0,00 |
1.825,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2013 |
Emp. referente a aquisição de lâmpadas vapor sódio, lâmpadas vapor mercúrio 125w, relé fotocélula, lâmpada vapor sódio 150w, reator vapor sódio 150w, fita isolante 20m e conector paralelo c/ 1 parafuso para manutenção da iluminação pública. |
1.825,45 |
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08/02/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal dos Serviços Urbanos. |
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1.825,45 |
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27/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 604/2013
CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196 |
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1.825,45 |
TOTAL |
1.825,45 |
1.825,45 |
1.825,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.