Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6052 |
Data de lançamento: |
12/11/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1081, de uso da Junta de Serviço Militar, referente ao mês de outubro de 2013. |
0,00 |
114,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2013 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1081, de uso da Junta de Serviço Militar, referente ao mês de outubro de 2013. |
114,82 |
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12/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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114,82 |
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14/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6052/2013
OI SA - 2052 |
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114,82 |
TOTAL |
114,82 |
114,82 |
114,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.