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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 616 Data de lançamento: 13/02/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a serviços para conserto do caminhão de placas ISA 6218, de uso da Secretaria Munucipal de Obras. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2013 Emp. referente a serviços para conserto do caminhão de placas ISA 6218, de uso da Secretaria Munucipal de Obras. 120,00
27/03/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras 120,00
28/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 616/2013 SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - 6649 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.