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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 624 Data de lançamento: 14/02/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Convênio com a CNM(Confederação Nacional dos Municípios), para o período de 12 meses de 2013. 0,00 5.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2013 Emp. referente a Convênio com a CNM(Confederação Nacional dos Municípios), para o período de 12 meses de 2013. 5.280,00
14/02/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. 440,00
21/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
26/02/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 440,00
08/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. MARÇO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
25/03/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. 440,00
04/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. MARÇO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
23/04/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. 440,00
06/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. ABRIL/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
27/05/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. 440,00
10/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. MAIO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
01/07/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 440,00
03/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. JUNHO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
25/07/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. 440,00
07/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. JULHO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
28/08/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. 440,00
06/09/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. AGOSTO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
17/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. 440,00
24/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. 440,00
10/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
29/10/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. 440,00
06/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
27/11/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. 440,00
05/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
19/12/2013 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -440,00
03/01/2014 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 440,00
10/01/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2013 - REF. JANEIRO/2014 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 440,00
TOTAL 5.280,00 5.280,00 5.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.