Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EDSON ALBERTO JUNGES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6266 |
Data de lançamento: |
21/11/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TONER HP 436 CFE.NF-E 00613 |
0,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2013 |
AQUISIÇÃO DE TONER HP 436 CFE.NF-E 00613 |
204,00 |
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21/11/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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204,00 |
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21/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00212
PAGTO. REF. EMPENHO 507/2013
EDSON ALBERTO JUNGES - 300218 |
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204,00 |
TOTAL |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.