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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 649 Data de lançamento: 18/02/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 7.500 lts de combustível Óleo Diesel, para uso no veículo da Sec. Mun. da Saúde, conforme Processo Licitatório em anexo. 0,00 16.125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2013 Emp. referente a aquisição de 7.500 lts de combustível Óleo Diesel, para uso no veículo da Sec. Mun. da Saúde, conforme Processo Licitatório em anexo. 16.125,00
28/02/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 357,30
07/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. MARÇO/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 357,30
28/03/2013 LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE. 1.068,82
10/04/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 223,93
16/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. ABRIL/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 1.292,75
06/05/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 497,99
10/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. MAIO/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 497,99
04/06/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal da Saúde. 1.137,24
12/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. JUNHO/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 1.137,24
03/07/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 1.294,98
30/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. JULHO/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 1.294,98
02/08/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 953,03
14/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. JULHO/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 953,03
03/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 1.016,57
12/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. AGOSTO/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 1.016,57
04/10/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 1.562,46
14/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. OUTUBRO/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 1.562,46
01/11/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 756,01
13/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. OUTU BRO/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 756,01
02/12/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Sexretário Municipal de Saúde. 819,27
06/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. NOVE MBRO/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 819,27
07/01/2014 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 816,41
07/01/2014 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 4.225,51
20/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. JANEIRO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 816,41
20/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. JANEIRO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 4.225,51
03/02/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 1.395,48
07/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 - REF. JAN EIRO/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 1.395,48
TOTAL 16.125,00 16.125,00 16.125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.