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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SATIL G. VARGAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6609 Data de lançamento: 05/12/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, São Paulo e Coxilha Seca, percorrendo 84 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.873 km mensais, no valor de R$ 2,15 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2013. 0,00 4.026,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2013 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, São Paulo e Coxilha Seca, percorrendo 84 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.873 km mensais, no valor de R$ 2,15 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2013. 4.026,95
09/12/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. 4.026,95
11/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2013 SATIL G. VARGAS ME - 828 4.026,95
TOTAL 4.026,95 4.026,95 4.026,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.